在本次审计厅专项审计整改过程中,学校高度重视,在校党委和主要领导的指挥下,成立审计整改专项工作领导小组,制定整改方案,梳理问题清单,分解整改责任到人,同时对审计工作进行监督管理,推动审计问题整改落实到位。
各相关部门对专项审计中发现的普遍性、倾向性和苗头性问题逐项纠正整改,举一反三。通过加强部门业务知识学习、清理校属企业财务收支、闲置资产等一系列措施进一步夯实整改成效。
同时,本次整改工作推动全校从改革的视角审视问题、以改革的思路解决问题,通过深化改革完善体制机制,进一步健全完善学校管理制度、内控机制建设,优化业务流程,不断提升管理的合规性、科学性、实效性、可执行性,建立健全加强学校内部管理长效机制。
通过此次审计整改工作,完善了学校内部规范管理工作,加强学校源头治理,实现了以审计为抓手,落实问题的整改工作并巩固和拓展整改成效的目的,完成审计整改工作的要求,进一步提升学校内部管理效能。
(审计处供稿)