针对云南省审计厅工作组对我校进行“财务管理及往来款管理情况专项审计”中提出的问题,学校高度重视,校内相关责任部门也已相应地按照要求完成了整改。
前期的整改工作中,学校相关责任部门主要根据审计厅工作组的反馈意见就专项审计中发现的具体违规问题进行了整改。进一步地,针对审计过程中所暴露出的校内现有规章制度中的漏洞和不足,各责任部门深入展开了自纠自查,结合相关政策要求完善机制、查缺补漏,陆续修订完善了学校内部管理制度共计17条,制度内容涉及资产管理、采购管理、经费管理、人事管理、审计监督等多个方面。
建立规范、完善的内部管理制度是推动学校高质量可持续发展的必然要求和必要保障,此次以专项审计整改为突破口展开的制度修订和完善措施及时弥补了我校现有制度体系中的缺陷和短板,在完成整改基本要求的基础上进一步巩固和拓展了整改成果,提升了学校内部管理体系的完整性、规范性和有效性。